柳州市國資委2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.54萬元,支出決算為5.53萬元,完成預算的99.82%,其中:公務用車購置及運行費支出決算為4.00萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.53萬元,完成預算的99.35%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加0.21萬元,增長4.06%,其中:公務用車購置及運行費支出決算增加0.05萬元,增長1.27%;公務接待費支出決算增加0.16萬元,增長12.12%。
公務用車購置及運行費支出增加的主要原因:一是車輛使用年限增加,增加修理費用,二是接待事務有所增加,相應運行費支出增加0.05萬元;公務接待費支出增加的主要原因是2017年我委組建九大集團,新成立二層機構柳州市國有企業監事管理中心,各項工作開展初見成效,區內外同級國資委前來考察學習的次數也相應增加,接待事務增加。在沒有超出預算控制范圍情況下比上年增加支出0.16萬元。